Financeiro
Contas a pagar, contas a receber, faturamento, nota fiscal, recibos, boletos entre outros
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Alteração de Status de Titulos em Lote
Permitir alteração de status de titulos no contas a receber em lote


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Taxas diferentes para meio de recebimento a depender de N° Parcelas/Bandeira do Cartão
Na opção de cadastrar meio de recebimentos, temos a opção de n° de parcelas que o meio de recebimento suporta, porém, a taxa é sempre a mesma independente do número de parcelas que será pago....


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FLUXO DE CAIXA DIARIO DEMONSTRAR SOMENTE SALDO DE C/C
Implantar uma opção no cadastro de Contas no Financeiro se a Conta fará ou não parte do Fluxo de Caixa no Drashboard.


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Despesa recorrente - configurar dia útil ao invés de dia específico
Ter a possibilidade de cadastrar uma despesa recorrente em um determinado dia útil, por exemplo no caso de um colaborador que é pago sempre no 5º dia útil do mês. Hoje o sistema só possibilita e...


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conciliação bancária dá baixa no contas a pagar ou receber
hoje é necessário marcar um lançamento do contas a pagar ou receber como pago para depois fazer a conciliação bancária. são dois processos manuais. 1a marcar lançamento como pago/recebido 2a c...


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RETENÇÃO DE IMPOSTOS NO CONTAS A PAGAR
Incluir campos para retenção dos impostos das notas fiscais no contas a pagar, algo muito basico mas que facilitaria muito a vida da contabilidade.


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GERAR RECIBOS EM MASSA
GERAR RECIBOS EM MASSA E ORDEM A ESCOLHER A NUMERACAO


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Envio de lembrete em contas a pagar
Envio de lembrete simples para lembrar financeiro que ele possui conta a pagar. Poderia ser enviado 2 dias antes e no dia do vencimento, por exemplo


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Configurar meios de pagamento
Quando vamos fazer uma transferência entre diferentes bancos há uma taxa pelo serviço. Sendo assim, gostaríamos que o Conexa permitisse adicionar o valor dessa taxa e descontar automaticamente, no...


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Reajuste por valor
Que seja implementado a opção de realizar reajuste de contrato por valor essa modalidade e muito utilizada pelas contabilidades


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Registro das Visualização das Faturas por e-mails VS Web
Quando um cliente recebe o e-mail com a fatura e clica no link, ele registra uma visualização da fatura, mas quando ele acessa pela WEB nenhum registro é feito. Acredito ser muito importante esse r...


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Emissão do documento fiscal - DANFOM
Permitir a emissão do documento fiscal DANFOM


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Faturamento da reserva pela unidade a qual a sala pertence
Tenho clientes que fazem reservas e utilizam salas de outras unidades, mas na hora de fazer o faturamento só consigo faturar àquela reserva em questão na unidade em que o cliente foi cadastrado. Go...


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RELATÓRIOS DE CONTAS A RECEBER COM NUMERO DE NOTA FISCAL
NO MÓDULO FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER >FILTRAR POR DATA DE CRÉDITO > QUANDO EXPORTAR EM EXCEL CONSTAR O NÚMERO DA NOTA FISCAL EMITIDA.


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INTEGRAÇÃO FINANCEIRA
Realizar abertura de API para alguns sistemas financeiros caso não queiram seguir para sistema financeiro, mas caso queiram: 1. Integração automática do banco para conciliação sem necessidade d...


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Faturamento e Quitação de conta parcelada em uma única página
Não tem como nessa página de faturar e quitar, na hora que vou informar quitação, já aparecerem todas as parcelas que a pessoa vai pagar? Se não, que sentido faz informar que foi em várias veze...


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Cobrança apenas no Crédito
Sugiro que mesmo após termos configurado o Pix em nosso sistema, possamos enviar faturas com a opcao de crédito, sem a opção do Pix. Hoje o sistema só envia crédito e PIX juntos, o que pode afet...


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Filtro de Categoria de Serviço na Busca Avançada da Contas a Receber
Criar na Busca Avançada da Contas a Receber, o filtro Categoria de Serviços, pois no nosso caso, categoria de serviço distingue o Serviço de Escritório Virtual (emissão de NF de serviço) e Loca...


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API para configuração de recebimento pelo Banco do Brasil (compensação imediata dos boletos).
Configuração de API, para recebimento pelo banco do brasil, pois nossa empresa já tem um relacionamento com o Banco do Brasil e foi necessário abrir uma conta no Efí, para atender essa demanda im...


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Filtro de Data de Contrato no Relatório de Contas a Receber
Inclusão de filtro de data de contrato no relatório de Contas a Receber (https://impacthubcuritiba.conexa.app/index.php?r=cobranca/admin). Como as comissões são baseadas nas vendas do mês, a data...


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Desativar Categorias e Subcategorias
Pessoal, estamos passando por reforças internas no sistema, e seria muito interessante existir a opção de desativar categorias e subcategorias antigas, para que não apareçam hoje. Visto que a sol...


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Informação sobre alteração de meio de pagamento do cliente para alterar o meio da faturamento padrão
Acabamos de implantar a integração com o aplicativo da Cielo para cobrança de mensalidades recorrentes no cartão de crédito. Realizamos testes e começamos a informar aos clientes, para que, aqu...


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Informar na fatura que a NF é emitida após o pagamento
Olá, a minha sugestão surgiu pois tivemos alguns casos de clientes confusos pedindo a nota fiscal assim que eles recebiam o e-mail com a fatura. Ao verificar a fatura deles, percebi que o cadastro d...


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Anexar documentos nos lançamentos de contas a receber, de transferencias e nos contratos
Possibilitar que o usuário anexe documentos em todas as movimentações financeiras de contas a receber e de transferencias bancárias (Comprovantes de depósitos, lavraturas de protesto, etc..) e no...


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Campo Observação da Nota Fiscal por Faturamento
Hoje o conexa permite colocar o campo observação da NFSe no cadastro do clientes. Temos a necessidade que essa observação seja por Faturamento, podemos ser inserido no momento do faturamento ou da...


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Poder definir o perfil de usuário que altera o número de próxima NFE
Atualmente quando emitimos uma NFE manualmente pelo sistema da prefeitura, temos que fazer a alteração do número no Conexa em CONFIGURAÇÕES > UNIDADES > EDITAR UNIDADE > NOTA FISCAL > PRÓXIMO N...


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Número de Documento no Cadastro de Despesa
O campo Número de Documento deveria aceitar qualquer caracteres e não somente números, pois tem lugares que a Nota Fiscal tem letras e nesse caso não conseguimos cadastrar os dados no sistema. E t...


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RATEIO NO CONTAS A PAGAR
Quando quitar uma despesa, ter um ação escrita rateio e ao clicar nessa ação abrir uma tela apenas para informar valor, unidade e centro de custo. A única limitação que deve conter nesse caso s...


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Emissão de NF de cobranças negociadas
Atualmente, não é possível emitir NF das cobranças negociadas. Creio que será muito bom para todos os clientes ter as NF emitidas em um único sistema e de forma automática.


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Lista de NF emitidas
Relatório de contas a receber quitadas em PDF, com valor recebido e três com colunas adicionais: "NF emitida (sim ou não)", "valor da NF" e "número da NF".