Financeiro
Contas a pagar, contas a receber, faturamento, nota fiscal, recibos, boletos entre outros
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Anotações de Cobrança
No "Contas a receber , no campo " ações colocar uma opção de ANOTAÇOES ( Tipo um CRM) para anotarmos os retornos dos clientes em atraso, previsao de pagamento, etc.


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Emissão de Notas Fiscal com Data Retroativa
Quando configurado para emitir nota na quitação, o Conexa só emite nota fiscal no dia que o pagamento foi identificado pelo sistema, porém quando os clientes pagam na modalidade de boleto o pagame...


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conciliação bancária dá baixa no contas a pagar ou receber
hoje é necessário marcar um lançamento do contas a pagar ou receber como pago para depois fazer a conciliação bancária. são dois processos manuais. 1a marcar lançamento como pago/recebido 2a c...


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RETENÇÃO DE IMPOSTOS NO CONTAS A PAGAR
Incluir campos para retenção dos impostos das notas fiscais no contas a pagar, algo muito basico mas que facilitaria muito a vida da contabilidade.


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Periodicidade de pagamento
Hoje conseguimos cadastrar um contrato estipulando apenas 01 vencimento especifico. Seria interessante se conseguíssemos cadastrar contratos com periodicidades de vencimentos diversos, Ex. semanal, q...


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GERAR RECIBOS EM MASSA
GERAR RECIBOS EM MASSA E ORDEM A ESCOLHER A NUMERACAO


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Envio de lembrete em contas a pagar
Envio de lembrete simples para lembrar financeiro que ele possui conta a pagar. Poderia ser enviado 2 dias antes e no dia do vencimento, por exemplo


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Configurar meios de pagamento
Quando vamos fazer uma transferência entre diferentes bancos há uma taxa pelo serviço. Sendo assim, gostaríamos que o Conexa permitisse adicionar o valor dessa taxa e descontar automaticamente, no...


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Registro das Visualização das Faturas por e-mails VS Web
Quando um cliente recebe o e-mail com a fatura e clica no link, ele registra uma visualização da fatura, mas quando ele acessa pela WEB nenhum registro é feito. Acredito ser muito importante esse r...


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Colocar nome do Cliente na Conciliação da Conta Bancária
Hoje quando fazemos a conciliação bancária de um lado vem identificado o depositante por PIX ou então, quando há integração com o GerenciaNet é informado o nome do cliente. Mas na coluna dos l...


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Faturamento da reserva pela unidade a qual a sala pertence
Tenho clientes que fazem reservas e utilizam salas de outras unidades, mas na hora de fazer o faturamento só consigo faturar àquela reserva em questão na unidade em que o cliente foi cadastrado. Go...


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Fatura com a opção de cartão de crédito e sem Pix - e vice versa
Sugiro que mesmo após termos configurado o Pix em nosso sistema, possamos enviar faturas sem a opção do Pix


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Filtro de Categoria de Serviço na Busca Avançada da Contas a Receber
Criar na Busca Avançada da Contas a Receber, o filtro Categoria de Serviços, pois no nosso caso, categoria de serviço distingue o Serviço de Escritório Virtual (emissão de NF de serviço) e Loca...


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Criar modelo de e-mail do envio da Nota Fiscal
Quando ocorre a baixa do pagamento do cliente, o Conexa gera a Nota Fiscal, e nesse momento o sistema envia um e-mail com o link da nota para o cliente, porém é um e-mail que não tem modelo para al...


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Filtro de Data de Contrato no Relatório de Contas a Receber
Inclusão de filtro de data de contrato no relatório de Contas a Receber (https://impacthubcuritiba.conexa.app/index.php?r=cobranca/admin). Como as comissões são baseadas nas vendas do mês, a data...


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Informação sobre alteração de meio de pagamento do cliente para alterar o meio da faturamento padrão
Acabamos de implantar a integração com o aplicativo da Cielo para cobrança de mensalidades recorrentes no cartão de crédito. Realizamos testes e começamos a informar aos clientes, para que, aqu...


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Anexar documentos nos lançamentos de contas a receber, de transferencias e nos contratos
Possibilitar que o usuário anexe documentos em todas as movimentações financeiras de contas a receber e de transferencias bancárias (Comprovantes de depósitos, lavraturas de protesto, etc..) e no...


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Integração do Contas a Pagar com o Gerencianet
Seria um sonho podermos ter uma automação da efetivação de nossos pagamentos da mesma forma que temos dos nossos recebimentos. A idéia seria a criação de uma assinatura eletrônica (Permissã...


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Poder definir o perfil de usuário que altera o número de próxima NFE
Atualmente quando emitimos uma NFE manualmente pelo sistema da prefeitura, temos que fazer a alteração do número no Conexa em CONFIGURAÇÕES > UNIDADES > EDITAR UNIDADE > NOTA FISCAL > PRÓXIMO N...


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RATEIO NO CONTAS A PAGAR
Quando quitar uma despesa, ter um ação escrita rateio e ao clicar nessa ação abrir uma tela apenas para informar valor, unidade e centro de custo. A única limitação que deve conter nesse caso s...


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Campo de Observação na quitação de uma cobrança (para ser exibido no recibo)
Se o sistema disponibilizar campos para, nos recebimentos, anotarmos detalhes da forma de recebimento e em seguida os disponibilizasse para inserção nos modelos de recibo, teríamos como fazer recib...


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Contas a pagar: anexar arquivos sem clicar em "anexos"
Em contas a pagar, nas contas já cadastradas que ainda não possuem anexos, podemos apenas arrastar o arquivo e soltar na coluna "anexos", ao invés de clicar no clips e anexar o arquivo, para quem u...


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Fluxo de Caixa por conta.
Adicionar no relatório de fluxo de caixa, o quanto cada conta recebeu de contas quitadas naquele mês. Por exemplo: Digamos que eu obtive 10 mil de receitas em um mês: - 2 mil quitados no itau - 2 ...


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Alteração no Relatório - Notas Fiscais
Hoje quando emitimos o relatório de notas fiscais emitidas só temos o valor bruto. Como no cadastro do cliente informamos a retenção do ISS, essa informação não poderia ser incluido no relatór...


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Ter opção de pagamento por cartão de serviços avulsos, e com a mensalidade por boleto
O cliente terá um cartão cadastrado, e neste cartão poderá ser lançado somente os serviços avulsos que serão debitados no cartão e não deverá ter vinculo com a opção do cliente em pagar a ...


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Aprovação do serviço financeiro ao final do dia por um usuário master/chefia
Seria muito interessante que ações relacionadas a quitação pudessem ser aprovadas ou reprovadas ao final do dia, dando a opção de reverter ou corrigir a ação ao afinal do dia daquele operador.


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Não gerar despesa automaticamente VIA API CIELO
Quando é feita uma venda automática (online) via API CIELO, o sistema faz dois lançamentos na conta: 1) Valor bruto da venda; 2) Valor da taxa Cielo. No entanto, todos sabemos que a CIELO deposita...


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Voltar status anterios das fatura as Desfazer Negociação
Ao Desfazer uma Negociação, as faturas que foram selecionadas para gerar a Negociação deveriam voltar para o status que estavam anteriormente.


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Antecipação de recebíveis
Seria interessante ter uma função para antecipação de recebíveis, por exemplo, em uma conta do pagseguro caso seja solicitado a antecipação de recebíveis não tem como fazer essa movimentaçã...


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Taxas diferentes para meio de recebimento a depender de N° Parcelas/Bandeira do Cartão
Na opção de cadastrar meio de recebimentos, temos a opção de n° de parcelas que o meio de recebimento suporta, porém, a taxa é sempre a mesma independente do número de parcelas que será pago....